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瑞昌市纪委2015年部门预算表
时间:2015-12-18

瑞昌市纪委2015年部门预算草案编制说明

一、主要职责

主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央和省委、九江市和瑞昌市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。主管全市行政监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、九江市委、市政府和瑞昌市委、市政府有关监察工作的决定,监督监察市政府及部门及其工作人员和乡镇场街道及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及市政府颁发的决议和命令情况。

二、2015年主要工作任务

2015年我市党风廉政建设和反腐败工作总体思路是:深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实党的十八届三中、四中全会和十八届中央纪委四次、五次全会、省纪委十三届五次全会、九江市纪委十届五次全会部署和市委全会精神,严明党纪政纪律,推进“两个责任”落实,弛而不息纠正“四风”,以零容忍度惩治腐败,巩固“三转”成果,推进体制改革,提升履职能力,以铁的纪律打造过硬纪检监察队伍,为建设中等城市,打造“实力瑞昌、美丽瑞昌、法治瑞昌、幸福瑞昌”,提供坚强的纪律保障。

三、基本情况

    瑞昌市纪委共有预算单位7个,包括局本级和6个所属二级预算单位。编制人数58人,其中:行政编制54人、工勤编4人;实有人数51人,其中:在职人数47人,包括行政人员43人、工勤人员4人;退休人员4人。

四、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2015年纪委收入预算总额为920.66万元,其中:财政拨款收入626.7万元、上年财政拨款结转293.96万元。 

 (二) 支出预算情况

    2015年纪委支出预算总额为920.66万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出689.71万元,包括工资福利支出400.41万元、商品和服务支出215.66万元、对个人和家庭的补助58.64万元、其他资本性支出15万元;项目支出209.66万元,包括商品和服务支出194.66万元, 对个人和家庭的补助15万元;结转下年21.29万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出841.78万元,社会保障和就业16.43万元、住房保障支出41.16万元,结转下年21.29万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出400.41万元,商品和服务支出410.32万元,对个人和家庭的补助73.64万元、其他资本性支出15万元,结转下年21.29万元。

    (三)财政拨款支出情况

2015年纪委财政拨款支出预算626.7万元,具体支出情况是:基本支出511.1万元,包括工资福利支出389.9万元、商品和服务支出88.31万元、对个人和家庭的补助32.89万元;项目支出115.6万元,包括商品和服务支出115.6万元。

五、纪委本级及所属单位预算草案的具体说明

2015年纪委收入预算总额为920.66万元,其中:财政拨款收入626.7万元、上年财政拨款结转293.96万元。 

 (一) 纪委办本级

    1.基本情况

    纪委办本级编制人数34人,实有人数30人。

    2.2015年收支预算情况

    2015年收入预算总额684.35万元,其中:财政拨款434.85万元,上年财政拨款结转249.5万元。

    2015年支出预算总额684.35万元,其中:基本支出490.38万元、项目支出193.97万元。

    (二)第一纪工委

    1.基本情况

    第一纪工委编制人数4人,实有人数3人。

    2.2015年收支预算情况

    2015年收入预算总额42.01万元,其中:财政拨款32.59万元,上年财政拨款结转9.42万元。

    2015年支出预算总额42.01万元,其中:基本支出33.98万元,项目支出2.67万元,结转下年5.36万元。

(三)第二纪工委

    1.基本情况

    第二纪工委编制人数4人,实有人数2人。

    2.2015年收支预算情况

    2015年收入预算总额34.69万元,其中:财政拨款28.63万元,上年财政拨款结转6.06万元。

    2015年支出预算总额34.69万元,其中:基本支出29.53万元,项目支出3.49万元,结转下年1.67万元。

(四)第三纪工委

    1.基本情况

    第三纪工委编制人数4人,实有人数4人

    2.2015年收支预算情况

    2015年收入预算总额48.85万元,其中:财政拨款37.17万元,上年财政拨款结转11.68万元。

    2015年支出预算总额48.85万元,其中:基本支出39.41万元,项目支出1.11万元,结转下年8.33万元。

(五)第四纪工委

    1.基本情况

    第四纪工委编制人数4人,实有人数2人。

    2.2015年收支预算情况

    2015年收入预算总额34.69万元,其中:财政拨款27.99万元,上年财政拨款结转6.7万元。

    2015年支出预算总额34.69万元,其中:基本支出28.54万元,项目支出3.89万元,结转下年2.26万元。

(六)第五纪工委

    1.基本情况

    第五纪工委编制人数4人,实有人数3人。

    2.2015年收支预算情况

    2015年收入预算总额37.61万元,其中:财政拨款32.74万元,上年财政拨款结转4.87万元。

    2015年支出预算总额37.61万元,其中:基本支出33.3万元,项目支出2.71万元,结转下年1.6万元。

(七)第六纪工委

    1.基本情况

    第六纪工委编制人数4人,实有人数3人。

    2.2015年收支预算情况

    2015年收入预算总额38.46万元,其中:财政拨款32.73万元,上年财政拨款结转5.73万元。

    2015年支出预算总额38.46万元,其中:基本支出34.55万元,项目支出1.84万元,结转下年2.07万元。

 


  

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